科技法规与审计处
院科技法规与审计处召开2023年院属单位经济责任审计进场见面会
发布单位:院法规审计处 发布时间:2023/7/20已阅览:1709次 分享到:

根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》和院2023年审计工作意见等规定,院科技法规与审计处与四川中衡安信会计师事务所联合成立审计组对绿洲天地有限公司、院植保所、院茶叶所3家院属单位开展经济责任审计。按照相关程序,7月5日和7月20日,院法规审计处副处长邓汉眉(主持工作)带领全处成员分别赴3家单位召开并主持审计进场见面会。事务所审计组成员及被审计单位中层以上干部参加了会议。

会上,首先由院法规审计处副处长李璐宣读了审计通知书、审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律。其次,被审计单位负责人做了表态发言,表示将全力配合审计工作。然后,中衡安信会计师事务所负责人和项目主审也就工作要点和相关事项进行了说明。接着,审计组对被审计单位负责人进行了民主测评。

最后,邓汉眉强调本次经济责任审计将围绕单位负责人履职情况、重大经济决策情况、预算执行情况、内部控制及规范管理情况、履行党风廉政责任及廉洁从政及以前年度审计发现问题整改情况等6个方面重点开展,并提出四点要求:一是被审计单位要高度重视,正确对待本次审计工作,最终达到以审计促规范的目的;二是做好单位各部门之间的协调联动,积极支持配合审计组的工作;三是院审计部门、事务所和被审计单位3方加强交流沟通,确保审计工作优质高效完成;四是强调了审计纪律,要求审计组严格执行各项规定,规范工作,并接受被审计单位监督。

(院科技法规与审计处 赵泓洋撰稿;李璐校对;邓汉眉审核)