3月5日下午,院加工所召开了2025年内部审计和条件财务工作会。会议由所党委副书记、所长李华佳主持,所班子成员、中层干部、党政办和条财办全体工作人员参会。
会上,所党委副书记、所长李华佳传达了院2025年内部审计工作会议精神及牟锦毅书记在院2025年内部审计工作会议上的讲话精神;所党委委员、纪委书记、副所长唐晓波通报了加工所成立2025年审计工作领导小组情况;所党委委员、副所长李治华传达了院条财工作会精神。
接着,所条财办副主任王诗韵通报了2024年审计工作情况和2024年条财工作情况,并结合审计反馈的问题及2024年预算执行情况,做重点提示。李华佳强调,2025年要做好会计档案数字化、智能报销系统上线、内部控制制度修订等重点工作。
最后,所党委书记朱永清安排部署加工所2025年审计工作,并做总结讲话。朱永清强调,一是要重视预算执行进度,提前谋划,根据项目特点合理安排各项目执行进度,加快全所预算执行进度;二是要重视审计及审计整改,做好审计整改工作和收支审计、延伸审计工作,以审计为契机,进一步完善内控制度,健全财务制度。
(院加工所 丁宸 撰稿;李治华校对;李华佳审核)