廉洁农科院
省农科院召开2023年内部审计工作会
发布单位:廉洁农科院 发布时间:2023/3/1已阅览:1821次

为落实中央、省委省政府关于加强审计工作的有关要求,总结2022年院内审计工作,安排部署2023年度院内审工作,2023年2月28日下午在院一楼会议厅召开了院2023年内部审计工作会。院党委副书记、院长牟锦毅主持会议并讲话。院领导钟毅、潘海平、张雄、段晓明、刘永红出席会议。驻厅纪检组副组长马斌出席会议并讲话。

会上,院党群处副处长周军通报了2022年经济责任审计发现问题及整改情况;党群处处长杜红宇传达了院内部审计工作意见,安排部署了2023年院内部审计工作;作物所、植保所等7家被审计单位主要负责人也做了表态发言。

马斌在讲话中指出,一是要重视审计发现问题的整改。针对在2022年审计中发现的各单位在制度执行与完善方面、执行工作纪律等方面仍存在不到位、不严格的问题,要认真整改,克服畏难情绪,审计整改的成果需经受后期检验。二是要高度重视审计工作,尽快适应当前审计新要求,切实做好财务收支、重大科研项目等年度审计任务。三是强化审计监督与纪检监察有机结合,促进审计成果共享。四是结合院作风建设年的工作部署,进一步端正思想,加强工作制度完善等工作,坚决杜绝违规问题发生。各单位领导要做好表率,把纪律意识、规矩意识贯穿到作风建设和内部管理中、落实到审计整改中。讲责任、讲执行、讲落实,高质量高效率完成各项工作。

最后,牟锦毅做了总结讲话。他首先对目前院内风清气正、积极向上的整体态势做了肯定,并表示我院内部审计作为纪律监督的前哨,在过去一年中积极担当、主动作为,完成了抓审计、促整改、严监督的年度工作任务,对我院进一步规范经济活动,加强廉政监督起到了重要作用;要求大家在2023年要以“征程万里风正劲,重任千钧再出发”的心态迎接新的挑战,努力做到:

一是提高政治站位,明确审计要义。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党对审计工作的领导,进一步将“党管审计”制度机制细化、深化、实化;充分认识审计是党和国家监督体系的重要组成部分,要以省委指向和我院发展实际,科学谋划新时代审计工作,以高质量的审计护航高质量的发展;要切实把加强党的领导落实到审计监督、审计整改、审计成果运用等内部审计工作全过程,做到上下贯通,横向协调。

二是聚焦主责主业,坚持审计原则。按照《院2023年内部审计工作意见》的要求,坚持客观性、重要性和创新性的原则,做好7家单位的经责审计工作和财务收支审计及重大专项、工程审计工作,并将工作开展情况纳入年度院目标考核中。各单位要从促进单位制度完善、推动规范治理的角度正确对待常态化的“经济体检”,主动配合,积极作为;院审计部门要严守工作纪律,推动源头治理,同时严格把控审计质量。

三是全面压实责任,落实审计整改。要求各单位高度重视、端正态度,对发现问题照单全收,照单全改,严格落实主要负责人应履行的整改第一责任人职责,将审计整改工作纳入领导班子重要议事日程,层层落实责任,逐一对账销号,并做到举一反三,进一步弥补制度缺陷、堵塞管理漏洞。同时审计部门要持续完善整改台账,严把整改质量关,同时强化审计成果应用,加强对整改情况的检查评估,推动审计整改见行见效,提升审计监督效能。

四是夯实审计基础,强化队伍建设。审计部门要坚定理想信念,建设“先进型、实战型、廉洁型”的审计队伍,为院内部审计工作高质量发展提供保障;审计人员要加强自身建设,培养提升能查能说能写本领,提高业务能力和专业素养,同时要严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神和过紧日子要求,加强作风建设和廉政建设;各单位财务人员可以通过“以审代训”的方式,参与到内部审计工作中来,通过参与审计实战训练,拓展财审人员的审计监督理念和视野,锤炼过硬的专业本领,全面提升履职能力和水平,促进全院财审工作提质增效。

院属各单位、机关各处室及院培训中心、绿野公司、绿洲天地公司主要负责同志,院条件财务处副处长及科室负责人、各单位条财办主任、审计部门相关人员,共计70余人参加了会议。

                                                                                                               (院党群处 撰稿:赵泓洋  供图:王藜桐  校对:周军  审核:杜红宇)