廉洁农科院
院法规审计处顺利完成我院2022年度内审整改情况核查调研工作
发布单位:廉洁农科院 发布时间:2023/8/9已阅览:1161次

2023年5月以来,院法规审计处深入学习习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神,认真贯彻落实院党委关于2023年我院内部审计的工作部署,做好审计整改“后半篇文章”。逐一对相关院属单位2022年内审整改情况再次进行核查调研,并督促问题整改。目前,已全部结束院资环所等10家单位的现场核查调研,正逐步落实审计整改。

在此次核查中,我处要求相关整改单位要深入贯彻落实中央、省委和院党政的决策部署,严格压实整改政治责任,严格落实主要负责人应履行的整改第一责任人职责,进一步加大审计整改的力度,以最严的要求、最硬的措施、最真的落实,逐一整改销号。通过此次核查调研,共梳理检查问题220个,已整改到位177个,剩余43个问题将进行阶段性整改。对此次审计整改的3类问题要求相关单位逐一落实整改。

一是针对立行立改的问题,采用交流座谈、材料审查和实地踏勘等多种形式,全方位、多层次地把关检查,提高整改质量,做到每个问题都有情况报告、每个事项都有佐证材料。目前,此次核查范围中立行立改的142个问题已全部整改完毕。

二是针对分阶段整改的问题,我处现场查阅整改进度资料,结合该单位实际情况,提出可行性指导意见。核查指出,针对难点问题,要建立责任整改清单,明确整改责任人和整改期限,认真研究制定整改方案,结合职责分工,分门别类提出整改措施,对每个问题怎么解决、什么时候解决、由谁负责解决都要实化细化量化。我处将对未完成的需整改问题进行持续督促,推动解决问题。此次核查范围中按期整改问题78个,目前已完成整改35个,其余43个问题已完成部分阶段性整改。

三是针对已经完成整改落实的问题,整改结果要确保实效,达到标本兼治,举一反三,促进单位合规意识和责任意识不断增强,内部控制程序逐步完善,管理漏洞逐步减小。

通过本轮内审整改情况的核查调研,审计整改工作对单位的积极作用将进一步彰显,起到常态化、动态化震慑作用。我们将坚持新时期强院建设“十个以”总体谋划,立足本职工作,主动担当作为,不断开创我院内审工作新局面,为创建“国内一流、国际知名”强院贡献力量。

(院法规审计处 伍强撰稿/图  李璐校对  邓汉眉审核)